Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 15:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4184226019
Číslo faktúry: FD /0138
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Unín
Dodávateľ: BVS a.s.
Adresa: Prešovská 48,82646 Bratislava
IČO: 35850370
Predmet: Za vodu - 8 b.j.
Fakturovaná suma s DPH: 94,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.05.2018
Dátum vystavenia: 08.05.2018
Dátum splatnosti: 22.05.2018
Dátum úhrady: 18.05.2018
Súbor: FD_0138
Zverejnené: 12.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov