Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 08:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 177,41
Číslo faktúry: FD /0379
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Unín
Dodávateľ: SE predaj s.r.o.
Adresa: Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava
IČO: 44553412
Predmet: Vyúčtovanie elektriny - VO,KD
Fakturovaná suma s DPH: 177,41
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.12.2018
Dátum vystavenia: 04.12.2018
Dátum splatnosti: 18.12.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0379
Zverejnené: 05.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov