Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1100083884
Číslo faktúry: FD /0011
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Unín
Dodávateľ: BVS a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Za vodu
Fakturovaná suma s DPH: 48,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 20.01.2012
Dátum splatnosti: 08.02.2012
Dátum úhrady: 26.01.2012
Súbor: FD_0011
Zverejnené: 07.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov