Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1100083885
Číslo faktúry: FD /0032
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Unín
Dodávateľ: BVS a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Záloha voda
Fakturovaná suma s DPH: 38,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: Por. číslo faktúry 312172740
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.02.2012
Dátum splatnosti: 05.03.2012
Dátum úhrady: 22.02.2012
Súbor: FD_0032
Zverejnené: 07.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov