Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1110001795
Číslo faktúry: FD /0007
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Unín
Dodávateľ: SE predaj s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Vyúčtovanie elektriny
Fakturovaná suma s DPH: 3186,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 13.01.2012
Dátum splatnosti: 25.01.2012
Dátum úhrady: 26.01.2012
Súbor: FD_0007
Zverejnené: 07.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov