Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 117212189 |
Číslo faktúry: | FD /0022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | BVS a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Za vodu - KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
Súbor: | FD_0022 |
Zverejnené: | 16.02.2018 |