Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 21:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10122300
Číslo faktúry: FD /0219
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Unín
Dodávateľ: VEPOS Skalica s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Separovaný zber
Fakturovaná suma s DPH: 509,17
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 17.10.2012
Dátum splatnosti: 31.10.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0219
Zverejnené: 24.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov