Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 22:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 120758
Číslo faktúry: FD /0221
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Unín
Dodávateľ: VPP servis, s.r.o. Holíč
Adresa:
IČO:
Predmet: Vývoz TKO
Fakturovaná suma s DPH: 197,82
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 23.10.2012
Dátum splatnosti: 31.10.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0221
Zverejnené: 25.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov