Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 120339
Číslo faktúry: FD /0109
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Unín
Dodávateľ: VPP servis, s.r.o. Holíč
Adresa:
IČO:
Predmet: Za vývoz TKO
Fakturovaná suma s DPH: 171,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 23.05.2012
Dátum splatnosti: 31.05.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0109
Zverejnené: 28.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov