Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 04:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1240005990
Číslo faktúry: FD /0120
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Unín
Dodávateľ: Vaša Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: Stravné lístky
Fakturovaná suma s DPH: 862,20
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.06.2012
Dátum splatnosti: 18.06.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0120
Zverejnené: 18.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov